深圳市人民政府法制办公室(部门)2014年度部门决算

发布时间:2015-09-28来源:深圳市法制办字体:【 【内容纠错】

  第一部分 深圳市人民政府法制办公室(部门)概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门决算人员构成

  第二部分 2014年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2014年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 深圳市人民政府法制办公室概况

  一、部门主要职能

  根据《市政府工作部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(深府办[2009]100号),深圳市人民政府法制办公室是为市政府工作部门。

  主要职责包括:

  1、贯彻执行国家、省、市有关法制工作的法律、法规和政策,指导法治政府建设和推进依法行政工作。

  2、统筹协调市政府立法工作;拟订市政府法治政府规划和年度立法计划,经批准后组织实施。

  3、承担各部门报送市政府的法规、规章草案的审查责任以及市政府各部门规范性文件前置审查、区政府规范性文件的备案审查责任。

  4、负责集中草拟或委托草拟涉及共同行政行为的、多个部门或主管部门不明确以及应急事项等领域有关重要法规、规章草案;负责市政府规章的解释、备案及公布;负责对相关法规、规章草案向社会公开征求意见。

  5、负责市政府法律顾问事务。

  6、负责组织清理、编纂政府规章及政府部门规范性文件,组织翻译、审定政府规章的外文文本。

  7、办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理市政府参加行政诉讼应诉;指导、检查我市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

  8、承担协调部门之间在法律、法规和规章实施中的争议和问题的有关工作;研究并向市政府提出修改和完善法规、规章的建议;协助市长办理法制工作事项。

  9、承担行政审批制度改革相关工作,并向市政府提出有关完善和规范的建议。

  10、组织开展政府法制理论、法制工作研究和宣传工作。

  11、承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,市法制办部门决算包括:办本级决算和办属事业单位决算。具体单位包括:深圳市人民政府法制办公室本级、深圳市法制研究所。

  三、部门人员构成

  深圳市人民政府法制办公室(部门)总编制人数102人,年末在职实有人数93人,其中:行政编制43人,参公事业管理编制5人,事业编制11人,雇员编制7人,法律顾问助理27人。

  离退休人员18人,其中:退休17人,离休1人。

  第二部分 深圳市人民政府法制办2014年度部门决算报表

  第一部分 深圳市人民政府法制办公室(部门)概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门决算人员构成

  第二部分 2014年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2014年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 深圳市人民政府法制办公室概况

  一、部门主要职能

  根据《市政府工作部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(深府办[2009]100号),深圳市人民政府法制办公室是为市政府工作部门。

  主要职责包括:

  1、贯彻执行国家、省、市有关法制工作的法律、法规和政策,指导法治政府建设和推进依法行政工作。

  2、统筹协调市政府立法工作;拟订市政府法治政府规划和年度立法计划,经批准后组织实施。

  3、承担各部门报送市政府的法规、规章草案的审查责任以及市政府各部门规范性文件前置审查、区政府规范性文件的备案审查责任。

  4、负责集中草拟或委托草拟涉及共同行政行为的、多个部门或主管部门不明确以及应急事项等领域有关重要法规、规章草案;负责市政府规章的解释、备案及公布;负责对相关法规、规章草案向社会公开征求意见。

  5、负责市政府法律顾问事务。

  6、负责组织清理、编纂政府规章及政府部门规范性文件,组织翻译、审定政府规章的外文文本。

  7、办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理市政府参加行政诉讼应诉;指导、检查我市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

  8、承担协调部门之间在法律、法规和规章实施中的争议和问题的有关工作;研究并向市政府提出修改和完善法规、规章的建议;协助市长办理法制工作事项。

  9、承担行政审批制度改革相关工作,并向市政府提出有关完善和规范的建议。

  10、组织开展政府法制理论、法制工作研究和宣传工作。

  11、承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,市法制办部门决算包括:办本级决算和办属事业单位决算。具体单位包括:深圳市人民政府法制办公室本级、深圳市法制研究所。

  三、部门人员构成

  深圳市人民政府法制办公室(部门)总编制人数102人,年末在职实有人数93人,其中:行政编制43人,参公事业管理编制5人,事业编制11人,雇员编制7人,法律顾问助理27人。

  离退休人员18人,其中:退休17人,离休1人。

  第二部分 深圳市人民政府法制办2014年度部门决算报表

  收入支出决算总表

   

   

   

   

  公开01

  部门:深圳市人民政府法制办公室

   

   

   

  单位:万元

  收入

  支出

     

  行次

  决算数

      

  行次

  决算数

     

   

  1

     

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  3091.54 

  一、一般公共服务

  31

  2618.87 

  二、上级补助收入

  2

   

  二、外交支出

  32

   

  三、事业收入

  3

   

  三、国防支出

  33

   

  四、经营收入

  4

   

  四、公共安全支出

  34

   

  五、附属单位缴款

  5

   

  五、教育支出

  35

  20.28 

  六、其他收入

  6

   

  六、科学技术支出

  36

   

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  37

   

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  38

  68.83 

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  39

   30.82

   

  10

   

  十、节能环保支出

  40

   

   

  11

  十一、城乡社区支出

  41

   

   

  12

   

  十二、农林水支出

  42

   

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  43

   

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  44

   

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  45

   

   

  16

   

  十六、金融支出

  46

   

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  47

   

   

  18

   

  十八、国土资源气象等支出

  48

   

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  49

  352.74

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  50

   

   

  21

   

  二十一、国债还本付息支出

  51

   

   

  22

   

  二十二、其他支出

  52

   

  本年收入合计

  23

  3091.54 

  本年支出合计

  53

  3091.54

  用事业基金弥补收支差额

  24

   

  结余分配

  54

   

  年初结转和结余

  25

  488.81 

     其中:提取职工福利基金

  55

   其中:项目支出结转和结余

  26

  488.81 

           转入事业基金

  56

  27

  年末结转和结余

  57

  488.81 

  28

     其中:项目支出结转和结余

  58

  488.81

  29

  59

  合计

  30

  3580.35 

  合计

  60

  3580.35

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金) 

      25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31++52)行;58行=(54+55+56)行。

   

  

收入决算表

  公开02

  部门:深圳市人民政府法制办公室

  单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  3091.54

   3091.54

  201

  一般公共服务支出

   2618.87

   2618.87

  20199

  其他一般公共服务支出

   2618.87

   2618.87

  2019999

   其他一般公共服务支出

   2618.87

   2618.87

  205

  教育支出

   20.28

   20.28

  20508

  进修及培训

   20.28

   20.28

  2050803

   培训支出

   20.28

   20.28

  208

  社会保障和就业支出

   68.83

   68.83

  20803

  财政对社会保险基金的补助

   8.00

   8.00

  2080399

   财政对其他社会保险基金的补助

   8.00

   8.00

  20805

  行政事业单位离退休

   60.83

   60.83

  2080501

   归口管理的行政单位离退休

   60.83

   60.83

  210

  医疗卫生与计划生育支出

   30.82

   30.82

  21005

  医疗保障

   30.82

   30.82

  2100501

   行政单位医疗

  29.02

   29.02

  2100502

   事业单位医疗

  1.80

  1.80

  221

  住房保障支出

   352.74

   352.74

  22102

  住房改革支出

   352.74

   352.74

  2210201

   住房公积金

   200.13

   200.13

  2210203

   购房补贴

   152.60

   152.60

  

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   

  

支出决算表

  公开03

  部门:深圳市人民政府法制办公室

  单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  3091.54 

  1926.71 

  1164.83 

  201

  一般公共服务支出

  2618.87 

  1474.31 

  1144.55 

  20199

  其他一般公共服务支出

  2618.87 

  1474.31 

  1144.55 

  2019999

   其他一般公共服务支出

  2618.87 

  1474.31 

  1144.55 

  205

  教育支出

  20.28 

   

  20.28 

  20508

  进修及培训

  20.28 

   

  20.28 

  2050803

   培训支出

  20.28 

   

  20.28 

  208

  社会保障和就业支出

  68.83 

  68.83 

   

  20803

  财政对社会保险基金的补助

  8.00 

  8.00 

   

  2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

  8.00 

  8.00 

   

  20805

  行政事业单位离退休

  60.83 

  60.83 

   

  2080501

   归口管理的行政单位离退休

  60.83 

  60.83 

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  30.82 

  30.82 

   

  21005

  医疗保障

  30.82 

  30.82 

   

  2100501

   行政单位医疗

  29.02 

  29.02 

   

  2100502

   事业单位医疗

  1.80

  1.80

  221

  住房保障支出

  352.74 

  352.74 

   

  22102

  住房改革支出

  352.74 

  352.74 

   

  2210201

   住房公积金

  200.13 

  200.13 

   

  2210203

   购房补贴

  152.60 

  152.6 

   

  

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表

  公开04

  部门:深圳市人民政府法制办公室

  单位:万元

  收入

  支出

     

  行次

  金额

  项目(按功能分类)

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

     

   

  1

     

   

  3

  4

  5

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  3091.54

  一、一般公共服务支出

  30

  2618.87

  2618.87

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

   

  二、外交支出

  31

   

   

   

   

  3

   

  三、国防支出

  32

   

   

   

   

  4

   

  四、公共安全支出

  33

   

   

   

   

  5

   

  五、教育支出

  34

  20.28

  20.28

   

   

  6

   

  六、科学技术支出

  35

   

   

   

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  36

   

   

   

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  37

  68.83

  68.83

   

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  38

  30.82

  30.82

   

   

  10

   

  十、节能环保支出

  39

   

   

   

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  40

   

   

   

   

  12

   

  十二、农林水支出

  41

   

   

   

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  42

   

   

   

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  43

   

   

   

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  44

   

   

   

   

  16

   

  十六、金融支出

  45

   

   

   

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  46

   

   

   

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  47

   

   

   

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  48

  352.74 

  352.74 

   

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  49

   

   

   

   

  21

   

  二十一、国债还本付息支出

  50

   

   

   

   

  22

   

  二十二、其他支出

  51

   

   

   

   

  23

   

   

  52

   

   

   

  本年收入合计

  24

  3091.54

  本年支出合计

  53

  3091.54

  3091.54

   

  年初结转和结余

  25

  488.81

  年末结转和结余

  54

  488.81

  488.81

   

  公共预算财政拨款

  26

  488.81

   

  55

   

   

   

  政府性基金预算财政拨款

  27

   

   

  56

   

   

   

   

  28

   

   

  57

   

   

   

  合计

  29

  3580.35

  合计

  58

  3580.35

  3580.35

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

  

        

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05

  编制单位:深圳市人民政府法制办公室

  单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出结转和结余

  项目支出结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出结转和结余

  项目支出结转和结余

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  合计

   488.81

   

   488.81

   3,091.54

   1,926.71

   1,164.83

   3,091.54

   1,926.71

   1,164.83

   488.81

   

   488.81

  201

  一般公共服务支出

   488.81

   

   488.81

   2,618.87

   1,474.31

   1,144.55

   2,618.87

   1,474.31

   1,144.55

   488.81

   

   488.81

  20199

  其他一般公共服务支出

   488.81

   

   488.81

   2,618.87

   1,474.31

   1,144.55

   2,618.87

   1,474.31

   1,144.55

   488.81

   

   488.81

  2019999

   其他一般公共服务支出

   488.81

   

   488.81

   2,618.87

   1,474.31

   1,144.55

   2,618.87

   1,474.31

   1,144.55

   488.81

   

   488.81

  205

  教育支出

   

   

   

   20.28

   

   20.28

   20.28

   

   20.28

   

   

   

  20508

  进修及培训

   

   

   

   20.28

   

   20.28

   20.28

   

   20.28

   

   

   

  2050803

   培训支出

   

   

   

   20.28

   

   20.28

   20.28

   

   20.28

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

   

   

   

   68.83

   68.83

   

   68.83

   68.83

   

   

   

   

  20803

  财政对社会保险基金的补助

   

   

   

   8.00

   8.00

   

   8.00

   8.00

   

   

   

   

  2080399

   财政对其他社会保险基金的补助

   

   

   

   8.00

   8.00

   

   8.00

   8.00

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

   

   

   

   60.83

   60.83

   

   60.83

   60.83

   

   

   

   

  2080501

   归口管理的行政单位离退休

   

   

   

   60.83

   60.83

   

   60.83

   60.83

   

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

   

   

   

   30.82

   30.82

   

   30.82

   30.82

   

   

   

   

  21005

  医疗保障

   

   

   

   30.82

   30.82

   

   30.82

   30.82

   

   

   

   

  2100501

   行政单位医疗

   

   

   

   29.02

   29.02

   

   29.02

   29.02

   

   

   

   

  2100502

   事业单位医疗

   

   

   

   1.80

   1.80

   

   1.80

   1.80

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

   

   

   

   352.74

   352.74

   

   352.74

   352.74

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

   

   

   

   352.74

   352.74

   

   352.74

   352.74

   

   

   

   

  2210201

   住房公积金

   

   

   

   200.13

   200.13

   

   200.13

   200.13

   

   

   

   

  2210203

   购房补贴

   

   

   

   152.60

   152.60

   

   152.60

   152.60

   

   

   

   

  

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06

  部门:

  深圳市人民政府法制办公室

  单位:万元

  项目

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  1,926.71

  1,662.96

  263.75

  301

  工资福利支出

  1,223.12

  1,223.12

   

  302

  商品和服务支出

  260.01

   

  260.01

  303

  对个人和家庭的补助

  439.84

  439.84

   

  310

  其他资本性支出

  3.74

   

  3.74

  

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07

  部门:

  深圳市人民政府法制办公室

  单位:万元

  2014年度预算数

  2014年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  51

  0

  44

   

  44

  7

  32.03

  9.32

  20.84

   

  20.84

  1.87

  

  注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算书是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

  

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开08

  部门:深圳市人民政府法制办公室

  单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  

  第三部分 深圳市法制办2014年度部门决算情况说明

  一、市法制办2014年度公共预算收入支出决算总体情况说明

  (一)收入总计3,580.35万元

  市法制办2014年度总收入3,580.35万元,其中本年收入3,091.54万元,年初结转和结余488.81万元。具体情况如下:

  1、财政拨款收入3,091.54万元。系市法制办本级及所属事业单位当年从市财政取得的资金,占收入总计的86.35%。

  2014年决算收入比2014年预算收入2,959万元增加132.54万元,增加的主要原因是人员经费的调整。

  2、上年结转和结余488.81万元。包括财政拨款和其他收入的结转和结余,主要是延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,占收入总计的13.65%。

  (二)支出总计3,580.35万元

  市法制办2013年度总支出3,580.35万元,其中本年支出3,091.54万元,年末结转和结余488.81万元。具体情况如下:

  1、一般公共服务支出(类)2,618.87万元,主要是保障法制办本级及所属事业单位正常运转的基本支出以及各类政府法制工作所需的专项业务支出,占支出总计的73.15%。

  2、教育支出类20.28万元,主要是业务培训支出,占支出总计的0.57%。

  3、社会保障和就业支出(类)68.83万元,主要用于离退休人员经费支出,占支出总计的1.92%。

  4、医疗卫生与计划生育支出(类)30.82万元,主要用于医疗保险费的支出,占支出总计的0.86%。

  5、住房保障支出(类)352.74万元,主要用于按照国家政策标准向职工发放的住房公积金、购房补贴,占支出总计的9.85%。

  6、年末结转和结余488.81万元,主要是市法制办本级按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,占支出总计的13.65%。

  二、市法制办2014年公共预算财政拨款支出情况说明

  市法制办2014年度公共预算财政拨款支出3,091.54万元,具体情况如下:

  基本支出1,926.71万元,占本年支出的62.32%;;项目支出1,164.83万元,占本年支出的37.68%。其中:

  (1)一般公共服务支出(类)

  ①其他一般公共服务支出(款)2,618.87万元,主要用于人员经费和单位正常运作的项目支出,项目支出主要包括的工作有:政府立法及立法课题研究工作;行政复议、行政执法协调业务工作;政府法律事务工作;法治政府建设工作;法规翻译审定工作;设备更新等工作。占本年支出的84.71%。

  较2014年预算数增加0.87万元,完成预算100.03%。增加的主要原因是:人员经费的调整。

  (2)教育支出(类)

  ①培训支出(款)20.28万元,主要用于业务培训支出,占本年支出的0.65%。

  较2014年预算数减少25.72万元,完成预算44%。减少的主要原因是:因工作原因,未能全额安排工作人员培训。

  (3)社会保障和就业支出(类)

  ①财政对社会保险基金的补助(款)8万元,主要用于聘任制公务员、职员、雇员的社保养老费,占本年支出的0.25%。

  较2014年预算数减少1万元,完成预算89%。决算与预算基本持平。

  ②行政事业单位离退休(款)60.83万元,主要用于老人老办法离退休人员的经费支出,占本年支出的1.97%。

  较2014年预算数减少2.17万元,完成预算97%。决算与预算基本持平。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)

  ①医疗保障(款)30.82万元,主要用于医疗保险费的支出,占本年支出的1.00%。

  较2014年预算数减少15.18万元,完成预算67%。减少的主要原因是人员变动及人员经费的调整。

  (5)住房保障支出(类)

  ①住房改革支出(款)352.74万元,主要用于按照国家政策标准向职工发放的住房公积金、购房补贴,占本年支出的11.41%。

  较2014年预算数增加175.74万元,完成预算数199%。增加的主要原因是:人员经费的调整。

  三、市法制办2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  市法制办2014年度财政拨款基本支出1,926.71万元,其中:人员经费1,662.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、房补补贴等;公用经费263.75万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  四、市法制办2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  “三公”经费是指本部门(包括所属机关本级、事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2014年法制办“三公”经费财政拨款年初预算数为51万元,决算数为32.03万元,比上年度减少42万元。主要原因是2014年实行公车改革,减少了车辆,车辆运行维护费的支出也相应减少。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出9.32万元,是指为了履行对外法制业务交流的工作职能,促进法制工作与国际合作,相关工作人员和法律专家出国(境)的住宿费、旅费、培训费等项支出。2014年度出国事项主要是:全年共一人次出国,陪同有关领导赴南美三国出席我市的招商推介活动。

  2、公务用车购置及运行费支出20.84万元,是指车辆运行维护方面的支出。2014年施行公车改革后,机关本级及所属事业单位财政拨款的公务车辆数由13辆减至6辆,全年未新购车辆,平均每辆车的运行维护费为3.5万元。主要用于保证办机关及下属单位执行公务活动,机要文件交换,开展立法调研,实施法律事务,行政执法协调、行政复议业务,开展法治政府建设指导考核等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。全年严格控制公务用车费用支出,认真落实出车审批制度及“三定点”(定点保险、定点加油、定点维修),降低车辆运行成本。

  3、公务接待费支出1.87万元,全年共接待15批次,共125人次。主要用于各相关省市、自治区的业务联系接待工作及参与文博会、高交会等接待工作。全年严格贯彻“八项规定”要求,严控公务接待经费开支标准,一切从简,杜绝铺张浪费。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

  三、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  四、教育支出(类):反映财政教育经常性费用支出。

  1.进修及培训(款):指用于进修及干部培训方面的支出。

  五、社会保障和就业(类):指用于社会保障方面的经费支出。

  1.财政对社会保险基金的补助(款):反映财政对社会保险基金的补助支出,主要是聘任制的公务员、职员、雇员类的养老保险。

  2.行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  六、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生及计划生育方面的支出。

  1.医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出,主要是工作人员的医疗保险。

  七、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  1.住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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